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集团审计部完成对宁波文化广场投资发展有限公司内部控制评价

       根据集团公司2016年度审计工作安排,集团审计部自2016年12月19日至2017年2月28日,对宁波文化广场投资发展有限公司内部控制评价。并出具了内部控制评价报告,于2017年5月8日送达被评价单位。
       本次评价目的是评价被评价对象内部控制与风险管理的健全性、合理性和有效性。评价内容包括2016年1月—2016年12月期间文化广场公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素,涉及销售、采购、资金、存货、固定资产、工程管理、全面预算、对外担保、合同管理、下属企业管理等主要业务,全面评价公司内部控制设计与运行情况。
       本次内控评价为集团审计部开展的第二个内控评价项目,通过本次评价活动进一步总结和积累了工作经验,为下一步更好的对集团下属其他平台公司开展内控评价奠定了良好基础。

                                                                                                                                                     (审计部 王志丰 供稿)