为促进各下属企业进一步加强内部控制和科学管理,防范经营风险,结合集团内控管理实际,2014年度审计部将继续开展以规范财务收支、完善内部控制、绩效评价、经济责任为主要内容的审计调研工作。经集团公司党政联席会议确定,本年度计划重点对宁波新晶都酒店有限公司、宁波长丰热电有限公司和宁波宁电进出口有限公司进行财务内控审计,对宁波开投置业有限公司进行经济责任审计。
同时,适时开展对宁波华生国际家居广场有限公司、宁波明州热电有限公司等上年度审计项目的后续审计工作,检查审计意见的整改落实情况。
(集团审计部 供稿)